7月4日,我校召开2024年中层干部经济责任审计、部门经费审计整改工作会议。党委副书记、校长徐建俊出席会议,学校经济责任审计领导小组各部门负责人、离任干部及相关部门负责人参加会议。
党委委员、组织部部长李春华通报2024年度干部经济责任审计情况,从内部控制制度建立与执行、国有资产管理、合同管理、经费使用和管理、工作目标完成等五个方面对本次审计发现问题进行了汇总分析。
审计处长唐岚通报2024年度部门经费审计情况,对本次部门经费审计中发现的关于差旅费报销、采购管理、劳务费发放、资金使用效益等9大类问题进行了汇总分析,并对本次审计整改工作做了部署。
徐建俊指出,对于审计发现的问题应找准原因,并从各方面进行改进。在资产管理方面,学校将进一步完善资产管理体系及二级管理,将资产管理责任明确到个人。在经费管理与使用方面,应明确各项经费支出用途,并严格按照制度进行报销。在劳务费发放方面,不相关劳务费不发,必要劳务费严格参照学校标准进行规范发放。在制度制定方面,对于制度上存在的缺陷应进一步完善优化,确保可行高效。对于本次审计整改工作,她强调各部门必须重视,增强规范意识,按时保质完成整改任务;同时各部门应加强协作,共同商定整改措施,进一步提升学校管理水平。
会上,审计工作组向相关部门负责人送达了审计整改通知书及整改清单。(文/张廷熙 摄/任文珺 审/唐岚、沈樱、张煜)
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