审计简讯

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我校召开2024年采购管理审计审前沟通工作会议

发布时间:2024年09月25日来源: 作者:

9月24日,学校召开2024年采购管理审计审前沟通会。学校相关职能部门主要负责人及部门人员、苏亚金诚会计事务所常州分所代表参加会议。

审计处处长唐岚介绍了本次审计的目的、主要内容、组织分工及时间安排。她表示,要充分认识审计对促进学校规范内部管理的重要意义,通过查找问题、健全制度、堵塞漏洞,防范化解风险。

学校国有资产管理处(招标采购中心)处长吴云飞对我校招标采购中心人员设置、管理职责、招投标采购流程及采购管理文件进行了详细说明,并指定专人负责审计联络,积极配合,确保审计工作顺利开展。

会上,承担此次采购管理审计任务的苏亚金诚会计师事务所常州分所谭鹏副所长简要介绍了审计所涉及重点方面和主要切入点,并与参会人员围绕采购工作进行了探讨和交流。

采购管理作为审计新领域,召开审前沟通会,有利于审计工作顺利开展,也为提升审计整体质量奠定了基础。(文/沈樱 审/唐岚)